天津市滨海新区法律援助中心2025年部门预算 |
2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市滨海新区法律援助中心的主要职责是组织、指导、协调、监督辖区内法律援助工作的实施和法律援助案件。
二、机构设置情况
本部门内设1个职能处室;下辖1个预算单位。
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市滨海新区法律援助中心
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入348.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0元、其他收入0万元、上年结转结余0.12万元;支出包括:公共安全支出348.33万元。本部门2025年收支总预算348.33万元。
二、关于收入预算总表的说明
本部门2025年部门预算收入348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加。其中:上年结转结余0.12万元,占0.03%;一般公共预算348.21万元,占99.97%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加。其中:基本支出267.74万元,占76.86%;项目支出80.59万元,占23.14%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本部门2025年财政拨款收入预算348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加。收入包括:一般公共预算拨款收入348.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.12万元。2025年财政拨款支出预算348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加。支出包括:公共安全支出348.33万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2025年一般公共预算支出348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加。
(二)具体情况
1、“公共安全支出(类)”348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加,其中:
“司法(款)”348.33万元,包括:“基层司法业务(项)”10.59万元,主要用于基层业务支出;“公共法律服务(项)”70万元,主要用于支付法律援助工作经费;事业运行(项)267.74万元,主要用于支付人员经费和公用经费。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出348.33万元,与2024年预算相比增加20.49万元,主要原因是加大对法律援助工作的经费支持力度,人员支出标准调整增加。其中:
人员经费255.67万元,主要包括:工资福利支出。
公用经费12.07万元,主要包括:商品和服务支出。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。
(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比持平,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2025年天津市滨海新区法律援助中心1家公益一类事业单位的机关运行经费预算12.07万元,包括办公费0.66万元、印刷费0.66万元、手续费0.05万元、差旅费3.49万元、培训费0.12万元、工会经费2.86万元、福利费3.58万元、其他商品和服务支出0.65万元。
(二)政府采购情况
本部门2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额80.59万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
主办单位:天津市滨海新区司法局
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